信贷审计方案农安北银村镇银行2012年7月 市场营销部稽核检查实施方案 一、稽核目的 为了规范信贷业务操作行为,进一步增强信贷业务规范操作的意识,有效遏制市场营销部操作风险...
按照年初的工作计划要求,文安农商银行近期对全辖支行进行了为期12天的信贷管理专项业务审计。 为了保证此次审计工作的顺利开展,该行审计部制定了《2023年文安...
(二)贷款的真实性审计 l.查虚放贷款和突击贷款。一是进行账表、账账核对。将会计报表与总账、贷款分户账及贷款指标通知单进行“四核对”,看是否相符:二是将信贷部门的贷款台...
发起审计要点和方案撰写“春耕运动”。每年开年伊始即组织业务骨干着手准备,通过阅读有关资料,组织举办相关沙龙,进行非现场调研,撰写公司信贷、普惠金融等审计...
专项审计工作方案范本篇一 根据市纪委、市监察局、市法制办的统一要求,切实查找审计执法中存在的问题,进行集中整治并加强制度建设,以规避审计风险,提升审计形象,充分发挥审计...
(一)信贷业务审计方法主要围绕合规型审计,难以发现隐蔽问题 合规型审计也可以称为资料型审计,审计人员主要检查信贷业务留存资料的合规性,通过书面资料检查、电话核查等方法来进行。发现的问题大多...
内部审计作为银行第三道风险防线,运用各种审计方法,针对性地开展信贷业务审计,防范信贷风险成为内部审计的重中之重。 一、新形势下银行信贷业务内部审计重点 新形势下,银行信...
为贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示和党中央决策部署,按照《审计署办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》(审办社发...
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